|
Zmluva |
dodatok ku kúpno predajnej zmluve
|
dodatok ku kúpno-predajnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
28.04.2023 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
bez DPH |
|
|
20.03.2025 |
ZŠ Gemerská Poloma |
obec Henckovce |
Viera Nemcová |
starostka |
|
24.03.2025 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
bez DPH |
|
|
20.03.2025 |
ZŠ Gemerská Poloma |
obec Betliar |
Ing.Helena Kúkelová |
starostka |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4200139102
|
vyúčtovanie plynu 1.1.-30.6.2026
|
4 874.34 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
Faktúra |
2023048
|
moda plus 603
|
1 312,32 |
s DPH |
2023048
|
2023048
|
21.12.2023 |
Gejza Laboda |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
SPF244417150
|
Upratovaci set
|
178,92 |
s DPH |
SPF244417150
|
SPF244417150
|
24.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
80936096
|
toaletný papier, odpad. vrecia
|
41,00 |
s DPH |
80936096
|
80936096
|
27.07.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.07.2023 |
01.08.2023 |
|
Faktúra |
202300011
|
nrezove rošty, výroba a montáž
|
1 243,10 |
bez DPH |
202300011
|
202300011
|
13.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
202300012
|
zvariace práce
|
845,00 |
bez DPH |
202300012
|
202300012
|
21.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
2404000036
|
materialno spotrebne normy
|
68,60 |
bez DPH |
2404000036
|
2404000036
|
03.05.2024 |
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
23VF10341
|
kuchynské potreby
|
108,41 |
s DPH |
23VF10341
|
23VF10341
|
09.11.2023 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
Faktúra |
23VF10246
|
kuchynské potreby
|
806,77 |
s DPH |
23VF10246
|
23VF10246
|
18.07.2023 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
14.08.2023 |
18.08.2023 |
|
Faktúra |
230073
|
chladnička, vozík, umývadlo, bazén 2 komorový
|
4 278,00 |
s DPH |
230073
|
230073
|
30.11.2023 |
GASTRO GALAXI, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Zmluva |
o nájme DP 1
|
VW Transporter
|
|
bez DPH |
|
|
29.01.2024 |
Obec Gemerská Poloma |
ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
Zmluva |
o nájme DP
|
Fiat Doblo
|
onájmedopravnéhoprostriedku |
bez DPH |
|
|
29.01.2024 |
Obec Gemerská Poloma |
ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
Zmluva |
1-807835933169
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
29mesačne24mesiacov |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Slovak Telecom |
ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
Faktúra |
20240187
|
kancelarske potreby
|
195,22 |
s DPH |
20240187
|
20240187
|
18.04.2024 |
LAAX |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
24VF100039
|
kuchynské potreby
|
222,75 |
s DPH |
24VF100039
|
24VF100039
|
08.03.2024 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Zmluva |
|
o buducej zmluve o odohrati div.predstavenia
|
kult.poukaz/2o/nažiaka |
bez DPH |
|
|
12.10.2020 |
Actores, Rožňava |
ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
14.10.2020 |
|
Zmluva |
4237
|
obstaranie zájazdu
|
2 828,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
Fatralandia |
ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |